合规专员

性别:女

电话:188-8888-8888

邮箱:email@jianli1.com 所在地:广东省珠海市

生日:1988.05

基础信息

学历:本科

学校:武汉理工大学

专业:法学

身体状况:健康

求职意向

意向城市:广东省珠海市

教育经历

武汉理工大学

2009.09 ~ 2013.06

法学

本科

主修课程:中国法律史、中国宪法学、劳动和社会保障法、比较刑法、公司法与企业法、婚姻和继承法、比较民商法、国际刑法学、民法

学总论、物权法与债法、法理学、中国法制史、宪法、行政法与行政诉讼法、民法、商法、知识产权法、经济法、刑法、民事诉讼法、刑

事诉讼法、国际法、国际私法、国际经济法。

工作经历

华夏幸福基业股份有限公司

2013-12-1 ~ 2018-6-1

合规专员

xx.05-20xx.05 北京耀星科技有限责任公司监察专员。

入职前 6 个月系统学习监察流程和如何办理企业内部非公职职务侵占、非公职挪用资金等案件办理。

李某非公职人员职务侵占 20xx.03.21 我监察部门接到举报称我公司采购经理李某在公司建设健身房购买健身器材的价格和所向公司

财务申报的价格不符,接到这一举报我部门委派我随即开始调查,经过 15 天的与相关责任人面谈、调查取证、摸排走访后发现李某

侵占公司资金 7.6 万,对这一案件我立刻向监察经理和 CEO 进行汇报,后经 CEO 对其谈话退回其侵占脏款。

处理一般投诉举报案 17 条。

组织两次法律讲演。

中国化学工程股份有限公司

2018-7-1 ~ 2022-11-1

合规专员

产品推广参与 NPD 过程,进行原料审核,标签审核和同类原料市场对比和分析,出具可行性方案。

为新的产品和工艺制定全球安全合规性的报告和战略,保证实验室工艺到工厂试生产的全线合规,为产品流通供应链各阶段提供法规

指导。

对接国内外法规专家和科研院校,沟通国内政府部门和检测/咨询三方公司,针对新产品开发产生法规符合性等问题,进行沟通解决

和确定。

针对目前无法规标准依据产品和缺少相关资质情况,进行新申报项目立项和扩项项目的开展。

对研发生产检验等人员进行产品相关法律法规标准政府公告的相关培训,进行自检,跟进培训结果。

产品维护协助销售,解决全球食品饮料业、乳业、香原料行业 top 客户产品合规问题,进行产品审核问卷填写和相关声明出具,提供

产品合规答疑和应用标签审核,涵盖北美、南美、欧洲、东南亚等多国家地区。

监控全球食品安全新闻、新标准公告发布,对有关食品安全与产品影响进行最快风险评估分析和解读,对应产品未来变动进行风险预

警。

搭建全球各国各区食品、食品原料、食品添加剂及相关终食品种类通用法规数据库针对产品,建立公司各种市售产品系统合规基础架

构,提供销售支持以便进行快速查找。

参与质量支持销售工作,参与 ISO9001,FSSC220xx,Kosher,halal 等食品安全质量证书的全程审核过程及认证。

项目注册申报沟通协调市场监督管理局等政府机构,办理食品生产经营企业必需证件如 SC 证、食品经营许可证、进口备案等。

统筹申请国内食品添加剂新品种,国内食品新原料,食品种类应用扩项,美国 FEMAGRAS 申报,泰国 FDA 注册等。

项目经验

华夏幸福基业相关项目

2013-12-1 ~ 2018-6-1

华夏幸福基业股份有限公司

合规专员

简介:

该项目聆听了销售团队的需求,进而提出广告发布指南。主要为了销售团队和客户更清楚广告审核流程以及了解广告被拒的原因,进

而提高广告通过率。

执行具体过程:

该指南参考了领英广告法、中国广告法及其他法律法规、听取了中国法务团队、美国法务团队、销售团队、中国管理层的建议并确定

了内容方向:“最简单的阐述指南”。有了方向后根据目前遇到的问题,提出了七个需要注意的点,并将这七点尽可能以案例的方式

进行叙述,最后根据由浅入深的逻辑顺序撰写。

本项目由于不可控原因,造成时间战线较长。撰写完毕后主要通过新客户有投放需求的同时下发给客户进行参考。自此因为这七点被

拒广告的数量大大减少。

中国化学相关项目

2018-7-1 ~ 2022-11-1

中国化学工程股份有限公司

合规专员

中国电信股份有限公司、中国电信股份山西省分公司国有企业审计。

► 财务报表审计:参与并完成对中国电信股份有限公司和中国电信山西省分公司 2018-2020 年度财务报表审计,2019 年和 2020

年季度商定程序及中期审阅工作。

在审计计划阶段与团队成员合作完成项目风险评估并制定审计程序,安排项目成员工作。

完成往来科目、长期资产、税、收入、成本、费用等科目的审计,完成合并层面财务指标分析,了解并评估异常波动原因,合理保证

集团层面财财务数据的真实性和准确性。

参与被审计单位经营业绩成果分析并出具管理层业绩汇报材料。

起草年度审计报告内容,核对审计报告是否符合现有会计准则的要求,合理保证审计报告披露内容及金额的准确性。

► 内控审计:参与并完成对该集团以及省公司 2018-2020 年三次年度 SOX 内控审计。

参与并完成省分公司 3 次内部控制审计,独立完成收入、成本费用、资本支出、新租赁准则等环节的内控测算,发现并提出改进建议

的内控缺陷 8 处

对该集团三年内控审计中发现的共计 500 个问题,梳理问题原因,影响金额,评估对财务报表审计的影响,对三年重复出现的问题调

查问题原因,并出具管理层汇报材料,年底对内控发现的问题进行跟进,出具内控整改管理层汇报材料。

► 项目管理:作为集团项目组成员,参与完成三次财务报表审计指引和内部控制审计指引的编制,完成与组成部分的沟通和核对,

为组成部分审计工作提供帮助。

► 会计核算办法审核:参与审核并校对电信行业会计核算办法和中国电信股份有限公司会计核算办法中的资产、负债科目,独立完

成涉及新收入准则和新租赁准则会计科目的编写。

技能列表

担保法:一般

公司法:熟练

劳动法:良好

WPS Office:精通

自我评价

本人有四年风控合规工作经历,主要从事于互联网金融风控合规运营的相关工作, 具有优秀的风险规避和合规意识。我有优秀的自

学能力,乐于学习且学习新知识速度快;思维严谨,理解和表达需求的能力强。

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